芯瑞达2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年04月22日,安徽芯瑞达科技股份有限公司发布内部控制审计报告。容诚会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了芯瑞达2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯瑞达董事会的责任;注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时提到内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。最终,审计认为芯瑞达于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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