欧莱新材2025年度内控有效,2026年将持续完善内控体系

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2026年04月18日,欧莱新材发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。

评价结论表明,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖广东欧莱高新材料股份有限公司等多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括控制环境、风险评估等要素,重点关注募集资金使用等领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷。

报告期内,公司内部控制体系运行良好,容诚会计师事务所审计认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2026年,公司将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,提升管理水平,防范风险,促进健康持续发展。

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