水晶光电发布2025年度内控自评报告,多方面待完善并制定改进措施

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2026年4月18日,水晶光电发布2025年度内部控制自我评价报告。报告指出,公司董事会负责建立并实施有效内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。截至2025年12月31日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷。

评价范围涵盖公司及下属单位业务,包括控制环境、风险评估等内控事项。控制环境上,公司建立规范架构,推进双循环体系;风险评估方面,多层面把控风险。控制活动涉及战略发展、人力资源等多个领域。

不过,公司仍存在部分内控缺陷。全球化资金管理体系待完善,外汇管理手段需拓展;海外用工风险防控能力不足;资产投资前瞻性、标准化与市场变化匹配度有待提升。针对这些问题,公司制定了相应整改措施,如建立汇率监控机制、优化海外人才引进和管理、完善资产投资机制等。

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