旷达科技2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,有效保障运营合规

来源:爱集微 #旷达科技# #内控报告# #内部控制#
186

2026年03月28日,旷达科技集团股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告及内部控制自我评价报告。

审计报告显示,按照相关要求,审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司该日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自我评价报告指出,公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,纳入评价范围的有本公司及全部控股子公司,涵盖组织结构、发展战略等主要业务和事项,重点关注对子公司管理、关联交易等风险领域。公司还制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内,不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #旷达科技# #内控报告# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...