硅宝科技2025年度内控评价良好,多维度保障运营合规高效

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2026年03月28日,硅宝科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论表明,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及下属全资子公司,业务和事项包括发展战略、公司治理等多方面,高风险领域覆盖公司核心业务。内部环境上,公司坚持有机硅为主的发展战略,完善公司治理与组织架构,重视社会责任、企业文化和人力资源管理。公司还建立了风险评估体系,对采购、销售、资产等业务进行控制活动。在信息传递与沟通方面,对外信息披露获深交所A级评价,对内通过数智化转型提供决策信息。内部监督由审计委员会领导,设立内审部开展工作。

公司依据相关规范开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

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