芯动联科2025年财务报告内部控制被审计为有效

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2026年3月20日,芯动联科发布内部控制审计报告。按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和实施内部控制并评价其有效性是芯动联科董事会的责任,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷。内部控制有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计认为,芯动联科于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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