2026年03月24日,冠石科技发布2025年12月31日内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和会计师事务所审计了冠石科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冠石科技董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,冠石科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
冠石科技2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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