2026年03月24日,华正新材发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关要求,中汇会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性和风险,但审计认为,华正新材于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华正新材2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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