联创光电2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年深化内控管理

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2026年05月03日,联创光电发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内控目标是合理保证经营合法合规等,但存在固有局限。评价结论显示,在2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内控有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖江西联创光电等7家单位,资产总额占比87%,营业收入占比99%,业务包括治理结构等多方面,重点关注发展战略等多个高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。公司依据内控规范体系开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,财务与非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,一般缺陷发现后即整改,对财务报告无实质性影响。此外,公司对上一年度一般缺陷积极整改,完善了内控体系。2026年度,公司将继续深化内部控制管理工作,完善体系、规范设计、强化执行和监督,促进健康可持续发展。

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