众泰汽车2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年05月02日,众泰汽车发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,北京中名国成会计师事务所审计了众泰汽车2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。

报告指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。不过,审计认为众泰汽车于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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