美埃科技2025年末财务报告内部控制有效,彰显企业稳健经营

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2026年4月29日,美埃(中国)环境科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,毕马威华振会计师事务所审计了美埃科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。需注意,内部控制存在固有局限性。审计意见显示,美埃科技于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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