瑞玛精密2025年度内控有效,将持续完善体系促发展

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2026年4月28日,瑞玛精密发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告表明,公司董事会负责建立健全和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司总部及所有子公司,涉及内部控制环境、风险评估等主要事项和货币资金管理等主要业务。公司建立了完善的治理结构、内部审计和人力资源政策,加强风险评估和控制活动。

公司依据相关法律法规和自身内部控制制度进行评价,并制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷可通过监督机制及时整改。

公司现有内部控制制度基本满足管理需求,未来将结合发展需要继续完善内控体系,提升风险识别和分析能力,保障可持续发展。报告期内无其他重大内控信息。

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