瑞玛精密2025年度计提资产减值准备获审计委员会认可,财务更透明

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2026年04月28日,瑞玛精密发布董事会审计委员会关于2025年度计提资产减值准备合理性的说明公告。根据相关法律法规规定,公司董事会审计委员会对《关于2025年度计提资产减值准备的议案》进行审议。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,依据充分,审议程序规范合法。计提后能更客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年1 - 12月的经营成果,使资产价值会计信息更真实可靠,不存在操纵利润情形,符合公司及股东整体利益,不损害中小股东利益。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。

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