矩子科技2025年度内控有效,资产营收覆盖超96%

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2026年04月27日,中信证券发布关于上海矩子科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。报告指出,建立健全和有效实施内部控制等是公司董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在评价报告基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响结论的因素。评价范围方面,纳入主要单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.25%,营业收入合计占96.62%,业务涵盖组织架构、销售业务等主要方面。

公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。信永中和会计师事务所审计认为,公司在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。保荐人认为,矩子科技法人治理结构完善,现有内部控制制度有效,自我评价报告基本反映建设及运行情况。

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