2026年4月28日,天宏锂电发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司董事会对内部控制建立健全与实施情况进行检查,评价截至2025年12月31日的内部控制有效性。结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
评价范围涵盖公司及合并范围内子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理结构、组织机构、内部审计等多个高风险领域。公司制定了一系列制度,如《公司章程》《关联交易管理制度》等,对各方面进行规范。
公司还确定了内部控制缺陷认定标准,包括财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
2025年,公司围绕业务需求优化完善内控体系,运行高效。2026年,将遵循相关规范,推进内控体系迭代升级,提升公司治理效能,为业务发展保驾护航。