海兰信2025年度财务报告内部控制有效,多方面内控措施执行良好

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2026年4月22日,海兰信发布2025年度内部控制审计报告及自我评价报告。

审计报告指出,按照相关要求审计了海兰信2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自我评价报告显示,公司依据企业内部控制规范体系进行评价。评价范围涵盖公司及其下属公司主要业务和事项,包括法人治理结构、内部审计、人力资源等。公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

在内部控制执行方面,公司完善法人治理结构,规范运作,加强内部审计、人力资源管理等。建立有效风险评估过程,在交易授权、责任分工等方面实施有效控制程序。2025年度重点实施信息披露、财务与资金管理等多项内部控制活动,各环节控制措施有效执行。

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