2026年04月22日,斯菱智驱发布内部控制审计报告。天健审〔2026〕7911号报告显示,按照相关要求,审计了斯菱智驱公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是斯菱智驱公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性有一定风险。审计意见认为,斯菱智驱公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
斯菱智驱2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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