2026年4月10日,睿创微纳发布2025年度内部控制评价报告。
该报告显示,公司董事会负责建立健全和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及其全资或控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理、财务报告等多项业务和事项,重点关注募集资金使用等多个高风险领域。公司依据相关规范和自身标准开展评价工作,缺陷认定标准与以前年度一致。
报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,对一般缺陷采取“即发现,即整改”策略,均已整改完毕。2026年,公司将继续落实内部控制基本规范及其配套指引要求,强化内控意识,优化环境,提升管理水平,防范风险。