金宏气体2025年审计委员会履职尽责,助力公司规范运作

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2026年3月27日,金宏气体发布2025年度董事会审计委员会履职报告。

截至报告期末,第六届董事会审计委员会由独立董事陈忠、朱谦及董事金向华组成,陈忠任主任委员。2025年8月22日,公司调整审计委员会委员,丁维平不再担任,金向华当选。

2025年,审计委员会共召开5次会议,讨论了选聘审计机构、各期报告、财务预决算等议案。

履职方面,一是监督评估外部审计机构工作,认为信永中和表现良好,提议续聘其为2025年度审计机构;二是指导内部审计,协调各方沟通,提高审计效率;三是审阅财务报告,认为真实、完整、准确,信息披露合规;四是监督评估内控有效性,建立健全制度,认为内控运作符合要求;五是承接监事会职权,修订相关制度,规范内部监督机制。

报告称,2026年审计委员会将继续发挥监督职能,维护公司和股东权益。

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