鸿远电子拟续聘信永中和为审计机构,2025年审计费用90万元待股东会审议

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2026年03月29日,鸿远电子发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日,截至2025年12月31日,合伙人257人,注册会计师1799人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人。2024年度业务收入40.54亿元,审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元,上市公司年报审计项目383家,收费4.71亿元,公司同行业上市公司审计客户255家。

2024年相关会议审议通过续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。2025年,信永中和对公司财务报告及内部控制有效性审计,核查非经营性资金占用及关联资金往来并出具专项说明。经审计,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。

董事会审计委员会审查信永中和资质等,认为其具备审计能力,无独立性问题,建议续聘,2025年度审计费用90万元(财务审计70万元、内部控制审计20万元),相关事项待提交公司董事会及股东会审议。2025年3月27日,审计委员会审议相关议案并同意提交董事会;12月12日,与信永中和沟通审计工作安排并同意。

总体而言,审计委员会充分发挥作用,认为信永中和审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计报告客观完整。

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