鸿远电子2025年度内控有效,2026年将完善制度提升风控能力

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2026年3月28日,鸿远电子发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及2025年度纳入合并报表的全部子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项及高风险领域涵盖经营管理主要方面,无重大遗漏。公司依据相关规范和制度文件开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。

在缺陷认定及整改方面,报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,虽可能存在一般缺陷,但会立即纠正并进行后续审计,不影响内控目标实现。截止评价基准日,上一年度一般缺陷整改工作已全部完成,内部审计机构后续审计也已完成。

2026年,公司将不断完善内部控制制度,持续加强内部控制执行的有效性和内部监督的常态化管理,以提高经营风险防范化解能力,为可持续发展提供保障。

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