2026年03月29日,广州汽车集团股份有限公司发布内部控制审计报告。信永中和按照相关要求,审计了广汽集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业方面,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汽集团董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制具有固有局限性。审计意见认为,广汽集团于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和审计:广汽集团2025年末财务报告内控有效
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