继峰股份2025年财务报告内部控制有效,获审计认可

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2026年03月29日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了继峰股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是继峰股份董事会的责任,而会计师事务所的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,继峰股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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