天齐锂业评估会计师事务所2025年度审计履职,认可其专业独立

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2026年03月29日,天齐锂业发布董事会审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告。

该报告显示,董事会审计与风险委员会对境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振和境外财务报告审计机构毕马威香港2025年度审计履职情况进行评估。在独立性方面,两家审计机构人员未在公司任职,未获取法定审计必要费用外的经济利益,与公司无相互投资情况,审计人员与公司决策层无关联关系,保持了形式和实质上的双重独立。专业性方面,审计人员具备专业知识和从业资格,能胜任审计工作且保持职业谨慎性。

2025年第六次会议,委员会审阅了《公司2025年年审会计师年审工作计划汇报》;2026年第一次会议审议通过了公司《2025年年度报告》(A+H财务信息)、《2025年度内部控制自我评价报告》等议案并提交董事会。

总体来看,委员会认为毕马威华振和毕马威香港按相关审计准则执行了恰当程序,遵守职业操守、勤勉尽职、工作严谨,出具的报告能客观、真实反映公司实际情况。

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