天齐锂业2025年无内控重大缺陷,多维度强化治理提升竞争力

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2026年3月28日,天齐锂业发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告显示,截至内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖众多子公司及主要业务事项,重点关注关联交易等风险领域。在内部控制环境方面,公司完善法人治理结构,加强海外子公司管控;管理层科学制定发展战略,把握行业复苏机遇;人力资源部推进多项重点工作,完成绩效管理体系升级;以“共担共创共赢”为主题深化企业文化;构建ESG治理架构,在绿色低碳、社会责任等方面成果显著;内部审计强化廉洁体系和风险预警。

风险评估上,公司建立全面风险管理机制,上线数字化风控系统,提升全员风险识别与防范能力。控制活动中,公司健全制度体系,上线档案管理系统;采购管理秉持原则,上线风控预警指标;生产运营管理提升产供销协同,推进数字化平台建设,加强设备、工艺等管理;海外运营深化体系建设,提升海外子公司治理能力;销售业务构建良好格局,设立商务拓展部,国内业务亮点突出。

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