时代电气2025年度财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将深化内控建设助力发展

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2026年3月29日,时代电气发布《株洲中车时代电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

公司依据相关规范和办法对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与评价报告披露一致。

评价范围涵盖所有一级子公司及其所属企业,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、发展战略等22个方面业务和事项,重点关注外部行业政策变化等风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关体系文件开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均存在一般缺陷,但因公司内控体系完善,发现后及时纠正,对体系运行无实质性影响,且无未完成整改的重大和重要缺陷。

2025年,时代电气内部控制运行有效,以穿透式监管为主线,推进数字化审计风控体系建设。2026年,公司将继续满足穿透式监管要求,深入实施内部控制体系,推进审计风控数字化转型,围绕多方面开展内控监督管理,助力企业高质量发展。

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