2026年3月28日,成都银河磁体股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,四川华信审计了银河磁体2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是银河磁体董事会的责任;四川华信的责任是发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时提到,内部控制有固有局限和风险。最终审计意见认为,银河磁体于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
银河磁体2025年度财务报告内控有效,为投资者增添信心
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