银河磁体公布2025年度会计师事务所监督情况,四川华信履职获认可

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2026年03月28日,银河磁体发布《对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2025年3月27日和4月24日,公司第七届董事会第十四次会议和2024年年度股东会审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构。

四川华信对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计,核查募集资金存放与使用、关联方占用资金等情况并出具专项报告。经审计,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。

审计委员会评估四川华信独立性良好,项目组成员等保持独立,签署独立性声明,与公司无影响独立性的关系。其专业胜任能力也获认可,满足审计服务资质要求,项目组人员具备专业知识和职业证书。

审计委员会在年报审计各阶段与四川华信等进行沟通,推进审计工作。综合评定认为四川华信坚持独立审计原则,履职尽责,审计行为规范,报告客观公正。

总体而言,审计委员会严格履职,对会计师事务所进行审查和沟通,督促其出具准确客观的审计报告。

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