中芯国际2025年度内控有效,下一年度将完善内控体系建设

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2026年03月27日,中芯国际发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,公司董事会对建立健全、实施和评价内部控制负责,审计委员会监督,经理层负责日常运行。

评价结论表明,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及全部纳入合并范围的子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司层面和业务流程层面多项业务和事项,重点关注采购、销售等多个高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据企业内部控制规范体系及自身制度开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并区分财务报告和非财务报告内部控制制定了定量和定性认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

此外,上一年度无内部控制缺陷整改情况。报告期内,公司内部控制体系运行良好,执行有效。下一年度,公司将持续严格落实内部控制相关制度,强化内部控制意识,优化环境,提升管理水平,完善内控体系建设,促进健康可持续发展。

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