全志科技2025年度内控有效,无重大缺陷并将持续完善内控建设

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2026年3月26日,全志科技发布2025年度内部控制评价报告。公司依据《企业内部控制基本规范》等规定,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注研发、财务、市场、运营、法律等风险领域。

公司制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大缺陷。公司将根据实际情况推进完善内部控制建设,宣传内控制度,加强培训,提高员工内控意识。

此外,报告期内公司无其他内部控制相关重大事项。

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