鹏辉能源2025年度内控有效,为业务发展筑牢根基

来源:爱集微 #鹏辉能源# #内部控制# #核查意见#
287

2026年05月01日,鹏辉能源发布《中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

评价结论显示,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响内控有效性评价结论的因素。

在评价工作方面,公司按风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务、事项及高风险领域。内部环境上,完善法人治理结构,明确发展战略,构建人力资源管理体系,履行社会责任,弘扬企业文化。风险评估体系完善,能有效控制风险。控制活动涉及资金、采购、资产等多方面,均有相应管理制度。信息传递与沟通包括对外信息披露和内部信息沟通,均规范有序。内部监督机制健全,能及时发现并报告内控缺陷。

公司依据相关规范开展内控评价工作,明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。截至2025年12月31日,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

保荐机构经核查认为,2025年度公司法人治理结构完善,现有内部控制制度符合法规要求,在重大方面保持了有效内部控制,《评价报告》符合公司实际情况。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #鹏辉能源# #内部控制# #核查意见#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...