普源精电2025年财务报告内部控制被审计为有效

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2026年03月26日,普源精电发布2025年12月31日内部控制审计报告。按照相关要求,德勤华永会计师事务所审计了普源精电2025年12月1日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普源精电董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计意见认为,普源精电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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