2026年3月26日,普源精电发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,建立、实施和评价内部控制是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。
评价结论显示,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖公司及多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括企业文化、采购付款等,重点关注采购、销售等领域,且无重大遗漏和法定豁免。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并分别制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量、定性认定标准。报告期内,财务报告和非财务报告均不存在重大、重要和一般内部控制缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。
2025年,公司内部控制体系运行良好,按计划开展内控评价工作,实施各项审计确保内控有效运作。2026年,公司将继续落实内控制度,强化内控意识,优化环境,提升管理水平,防范风险,促进长远发展。