中集车辆2025年度内控评价良好,所辖单位资产营收占比超九成

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2026年03月25日,中集车辆发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规定和要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司总部及主要所辖单位、主要业务和事项以及高风险领域,纳入评价的所辖单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.35%,营业收入占95.05%。业务管理流程共18个,重点关注销售、采购等与财务相关的高风险领域。

公司遵循内部控制基本原则,适时完善与更新内部控制体系,调整组织架构和岗位职责,梳理优化规章制度,加大关键业务监督力度。董事会审计委员会、风控委员会及内部审计与风控部门共同监督评价内部控制管理。报告期内,公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的具体认定标准,并与2024年度保持一致。截至2025年12月31日,未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。

董事会认为,公司已按要求在所有重大方面保持有效的内部控制,且自评价基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素。

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