2026年03月21日,普冉半导体(上海)股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,BDO立信会计师事务所审计了普冉股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性。审计意见认为,普冉股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普冉股份2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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