合康新能2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年3月20日,合康新能发布内部控制审计报告。按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。合康新能董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制存在固有局限性,有不能防止和发现错报的可能,情况变化也可能使内部控制不恰当,根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险。审计认为,合康新能于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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