2026年03月12日,深南电路发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了深南电路2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,深南电路于2025年12月31日按照相关规范和规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
深南电路2025年财务报告内部控制被认定有效
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