光峰科技2025年度内部控制有效,2026年强化监督管控

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2026年05月03日,光峰科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

公司评价范围涵盖深圳光峰科技股份有限公司及全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金管理等,重点关注研发、采购等领域。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,一般缺陷均已完成整改。

2026年度,公司将继续依据相关规定,强化内部控制的监督检查,加强对重点领域的风险管控,提高风险识别与防范能力,促进公司健康、可持续发展。

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