晶科能源2025年度内控有效,2026年将完善内控体系建设

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2026年05月03日,晶科能源发布2025年度内部控制评价报告。

报告对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖晶科能源股份有限公司、JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.等主要单位,资产总额和营业收入占比均达100%,业务和事项包括公司治理、资金管理等,重点关注募集资金管理等多个高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。

报告期内,公司内部控制体系运行良好,执行有效。2026年公司将继续严格落实内部控制相关制度,强化内部控制意识,优化内部控制环境,提升内控管理水平,完善内控体系建设。

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