2026年05月02日,富吉瑞发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,容诚会计师事务所审计了富吉瑞2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。富吉瑞董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,富吉瑞于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
富吉瑞2025年末财务报告内部控制有效,为企业发展提供坚实保障
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