2026年05月02日,可川科技发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审众环审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。可川科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,可川科技于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
可川科技2025年财务报告内部控制被审计为有效
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