2026年05月02日,众泰汽车发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告称,依据《企业内部控制基本规范》等要求,公司对截至2025年12月31日的内部控制制度进行自查与评价。董事会负责建立健全并实施内控,审计委员会监督,经理层组织日常运行。内控目标是合理保证经营合法合规等,但存在固有局限。
评价结论显示,基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效财务报告内部控制,且评价报告基准日至发出日期间,未发生影响内控有效性评价结论的因素。
评价范围上,公司按风险导向原则确定主要单位、业务、事项及高风险领域,涵盖经营管理主要方面。纳入评价的单位资产总额占合并报表资产总额93.15%,营业收入占99.60%。主要业务和事项众多,高风险领域包括销售、采购等业务。
公司依据相关规范和制度开展评价工作,董事会区分财务与非财务报告内控,确定缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷。此外,报告期内无其他内部控制相关重大事项。