锦富技术2025年度内控有效,多机制优化保障发展

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2026年05月02日,国泰海通证券股份有限公司发布关于苏州锦富技术股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。

锦富技术董事会负责内控建设、评价及披露,审计委员会监督,经营管理层组织日常运行。公司依据五部委发布的规范及指引,结合自身制度,对截至2025年12月31日的内控有效性进行自评。

评价范围包括多家子公司,资产总额占合并报表83.26%,营收占96.17%,涉及组织架构、战略管理等多项业务。公司确定内控缺陷认定标准,分财务与非财务报告相关缺陷,按影响程度分重大、重要、一般缺陷,并给出定性和定量标准。

公司完善内控机制,优化建设项目管理,构建闭环体系;优化反舞弊机制,建立信息共享和举报渠道。评价结论显示,公司在重大方面保持有效控制,无重大或重要缺陷,且评价期后无重大内控事项影响结论。

保荐机构认为,截至2025年12月31日,公司法人治理结构健全,内控符合法规要求,自评报告公允反映内控建设及运行情况。

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