安联锐视2025年度内控有效,资产总额96.91%纳入评价

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2026年05月02日,安联锐视发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规定对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围方面,纳入评价的单位包括公司及其子公司,资产总额占合并报表的96.91%,营业收入占99.54%。涵盖公司层面和业务层面,如公司治理、组织机构、关联交易、融资与对外担保等。公司依据《企业内部控制基本规范》等开展评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,也无其他内部控制相关重大事项。

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