ST云动2025年度内部控制有效,无重大缺陷助力持续发展

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2026年4月29日,ST云动发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。审计报告显示,公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价报告指出,公司在治理结构上,严格按法规完善治理,2025年9月取消监事会,由审计委员会行使相关职权;组织架构权责清晰,提升管理效能。发展战略上,推动“十四五”规划,围绕传统内燃机和新能源转型创新。人力资源方面,优化人员结构,完善薪酬绩效和培训体系。社会责任上,合法经营,注重安全环保和质量管控。此外,资金、采购、销售等业务环节也有序开展,建立了相应的管理制度。

公司依据相关规范确定内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷,发现的一般缺陷已完成整改。未来,公司将坚持风险导向,加强内部控制与风险管理体系建设。

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