2026年04月29日,ST云动发布董事会审计委员会关于2025年带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。公司聘请的中兴华所对其2025年度财务报告有效性进行审计,出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会审计委员会审核后认为,该报告真实客观地反映了公司2025年度财务状况和经营情况,充分揭示了公司面临的风险。委员会将重点关注该事项,督促董事会和管理层采取有效措施,提升公司持续经营能力,消除不利影响,维护公司和全体股东合法权益。
ST云动2025年审计报告揭示风险,董事会审计委员会将督促提升持续经营能力
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