博敏电子评估立信中联2025年度履职,认可其审计工作质量

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2026年04月29日,博敏电子发布《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

2025年11月6日,公司相关会议审议通过续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构,负责财务会计报告审计和内部控制审计工作,该议案经2025年第一次临时股东大会审议通过。

立信中联对公司2025年年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计,对多项事项核查并出具专项报告。审计后认为公司财务报表编制符合规定,内部控制有效,出具标准无保留意见报告。审计中,立信中联与公司相关部门充分沟通,保证了审计独立性和有效性。

审计委员会对立信中联过往工作严格审查,认为其具备审计资质和能力。2025年12月8 - 29日,立信中联进驻公司开展预审工作。审计期间,审计委员会、独立董事与项目负责人沟通并提建议。2026年1月23日进行审前沟通,4月24日进行审定后沟通,4月26日审计委员会会议认为立信中联审计规范,报告客观公正,同意提交董事会审议。

总体而言,审计委员会认为立信中联在审计中保持独立客观,勤勉尽责,完成相关工作,审计报告反映公司财务和经营情况。

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