朗特智能2025年度内控有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月22日,朗特智能发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。

评价结论显示,截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价方法主要是查阅制度文件、了解业务流程,收集证据分析识别缺陷。评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,业务包括治理结构、采购管理等,高风险领域有销售、采购等业务。评价依据五部委相关规定及公司制度。

公司区分财务与非财务报告内部控制确定缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,报告期内无其他内部控制相关重大事项。

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