2026年04月25日,拉普拉斯发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及下属子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司层面控制和重点业务流程控制,重点关注高风险领域。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷。
2026年,公司将继续贯彻现有制度,健全、修订和完善内部控制体系,强化内部控制管理,加强制度执行监督检查,以提升内部控制水平,促进高质量和可持续发展。