跃岭股份2025年度内控评价良好,多方面无重大缺陷

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2026年4月22日,跃岭股份发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系及自身评价方法,对截至2025年12月31日的内部控制进行评价。评价工作由董事会及审计委员会领导,多部门参与。评价范围涵盖公司及子公司,涉及汽车铝合金车轮等业务,以及公司治理、人力资源等事项,重点关注重大经营决策等领域。

公司治理结构规范,股东会、董事会、总经理职责明确,制度健全。内部组织结构合理,各部门分工协作。发展战略明确,以铝合金车轮制造为基础,争创国际知名品牌。企业文化积极向上,重视信息披露与沟通,内部审计机构健全。

在人力资源、财务报告、资金营运、资产管理等方面,公司均建立了完善的制度和流程。采购、生产、销售等业务环节控制有效,无重大缺陷。

公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,财务报告内部控制无重大、重要缺陷,其他缺陷风险可控且已安排整改;非财务报告内部控制也未发现重大、重要缺陷,其他缺陷已制定整改方案并跟进落实。

截至评价报告基准日,公司财务与非财务报告内部控制均无重大缺陷,且评价期至报告发出日无影响评价结论的因素。报告期内,无其他对投资者决策有重大影响的内部控制信息。

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